Внутренние аудиты

В соответствии с «Годовой программой проведения внутренних аудитов СМК на 2004 год» была проведена проверка 17 отделов предприятия и, соответственно, проверено 12 процессов.

Результаты внутренних аудитов подробно изложены в отчетах инв.№№830«И»…835«И».

Диаграмма распределения несоответствий по базовым процессам СМК приведена на рис.9.

Рисунок 9 – Диаграмма распределения несоответствий по базовым процессам СМК

Как видно из диаграммы, наибольшие трудности возникают при управлении процессами документации и записями. Ниже рассматриваются причины этого.