БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на __1 января__ 2006 г.
КОДЫ | |||||||
Форма № 1 по ОКУД | |||||||
Дата (год, месяц, число) | |||||||
Организация ________________________________________ | по ОКЮЛП | ||||||
_______________________________________________________________ | |||||||
Учетный номер плательщика ____________________________ | УНП | ||||||
Вид деятельности ___________________________ | по ОКЭД | ||||||
Организационно-правовая форма __ _________________ | по ОКОПФ | ||||||
Орган управления ___________ | по СООУ | ||||||
Единицы измерения: млн. руб. | по ОКЕИ | ||||||
Адрес ___ | |||||||
Контрольная сумма | |||
Дата утверждения | |||
Дата отправки (принятия) |
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства (01, 02) | |||
Нематериальные активы (04, 05) | |||
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03) | |||
Вложения во внеоборотные активы (07, 08, 16, 60) | |||
Прочие внеоборотные активы | |||
ИТОГОпо разделу I | |||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы и затраты | |||
в том числе: сырье, материалы и другие ценности (10, 14, 15, 16) | |||
животные на выращивании и откорме (11) | |||
незавершенное производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44) | |||
прочие запасы и затраты | |||
Налоги по приобретенным ценностям (18, 76) | |||
Готовая продукция и товары (40, 41, 43) | |||
Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46) | |||
Дебиторская задолженность | |||
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками (62, 63) | |||
расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75) | |||
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) | |||
прочая дебиторская задолженность | |||
Финансовые вложения (58, 59) | |||
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57) | |||
Прочие оборотные активы | |||
ИТОГОпо разделу II | |||
БАЛАНС | |||
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
Уставный фонд (80) | |||
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81) | |||
Резервный фонд (82) | |||
Добавочный фонд (83) | |||
Нераспределенная прибыль (84) | |||
Непокрытый убыток (84) | |||
Целевое финансирование (86) | |||
ИТОГО по разделу III | |||
IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||
Резервы предстоящих расходов (96) | |||
Расходы будущих периодов (97) | |||
Доходы будущих периодов (98) | |||
Прибыль отчетного года (99) | |||
Убыток отчетного года (99) | |||
Прочие доходы и расходы | |||
ИТОГОпо разделу IV | |||
V. РАСЧЕТЫ | |||
Краткосрочные кредиты и займы (66) | |||
Долгосрочные кредиты и займы (67) | |||
Кредиторская задолженность | |||
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | |||
расчеты по оплате труда (70) | |||
расчеты по прочим операциям с персоналом | |||
расчеты по налогам и сборам (68) | |||
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) | |||
расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75) | |||
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) | |||
Прочие виды обязательств | |||
ИТОГОпо разделу V | |||
БАЛАНС | |||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | На конец отчетного периода | ||
Арендованные основные средства (001) | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | |||
Материалы, принятые в переработку (003) | |||
Товары, принятые на комиссию (004) | |||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | |||
Бланки строгой отчетности (006) | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | |||
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств (010) | |||
Основные средства, сданные в аренду (011) | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование (012) | |||
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов (013) | |||
Потеря стоимости основных средств (014) |
Руководитель _________ Главный бухгалтер _________ _ __
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«_____» 2006 г.